Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
026/23 Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 136,38 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 262,07 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 383,71 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 55,56 € 27.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/23 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 909,60 € 26.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 446,89 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 570,56 € 23.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 16.02.2023 07.03.2023 06.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
084/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 133,38 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,49 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/23 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 54,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 23.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/23 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 249,31 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 276,85 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »