Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
485/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 68,81 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/22 Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 06.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 171,76 € 23.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,29 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 13.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 184,83 € 02.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/22 faktúra za elektrickú energiu za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 746,33 € 07.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
511/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 61,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/22 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,68 € 28.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
28/2022 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry 42235987 Iné 0,00 € 28.12.2022 01.01.2023 31.12.2024 28.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
521/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.12.2022 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »