Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
545/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
604/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/23 Faktúra za služby mobilnej siete 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,30 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/23 Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
611/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,56 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
588/23 Faktúra za Magio Internet 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/22 Faktúra za Magio Internet 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/23 Faktúra za Magio Internet 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
099/23 Faktúra za Magio Internet 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/23 Faktúra za Magio Internet 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/23 Faktúra za Magio Internet 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
409/23 Faktúra za Magio Internet 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/23 Faktúra za Magio Internet 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/23 Faktúra za Magio Internet 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/23 Faktúra za Magio Internet 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,33 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 42,17 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
561/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 43,42 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 44,90 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/23 Faktúra za elektrinu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »