Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
054/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
082/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
096/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
140/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
183/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
255/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
294/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
374/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 51,40 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
038/21 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
074/21 Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 29.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
124/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 24.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
340/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
360/21 Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus Škola v prírode Detský raj 00186759 AKU-SHOP.CZ s.r.o. 27342310 55,40 € 18.11.2021 23.11.2021 Mária Hosová Faktúra
246/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,28 € 27.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »