Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 111,86 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/22 faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 07.09.2022 07.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
20/2022 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 05.09.2022 05.09.2022 05.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
360/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,72 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 349,91 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 164,44 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 487,84 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,16 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/22 Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,32 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,88 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 07.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 264,67 € 07.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/22 Faktúra za Magio Internet 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/22 Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,53 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »