123/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
095/21 |
Faktúra za mäso, maslo, rybu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
111,93 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
093/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/11/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ/12/2021 |
Objednávame si u Vás rozbor vody. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
121/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
192,56 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
119/21 |
Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
185,69 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
124/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
167/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
226,73 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
155/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
396,74 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
158/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,64 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
160/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
330,66 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
159/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
154/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,73 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
153/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
35,98 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
143/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,28 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |