Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
379/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/22 Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 03.10.2022 03.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,35 € 06.10.2022 06.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
431/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/22 Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 380,27 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 622,04 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/22 Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,54 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 466,85 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/22 Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,59 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
412/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 48,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
411/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
409/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,45 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra