126/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
370,12 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
129/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
199,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
144/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,79 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
134/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
373,62 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
125/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
17,82 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
164/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
162/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
104,57 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
175/21 |
Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
152/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
147/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
170/21 |
Faktúra za postele a rošty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
151/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
148/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
150/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
149/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |