Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
097/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 148,03 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
096/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 459,43 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/23 Faktúra za elektrinu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 117,60 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
099/23 Faktúra za Magio Internet 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/23 Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,74 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 07.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2023 Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 400,00 € 07.03.2023 15.04.2023 31.12.2023 14.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
101/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,48 € 08.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
103/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,01 € 08.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
107/23 Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
105/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
104/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/23 Faktúra za elektrickú energiu 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 519,47 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 108,58 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 374,05 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/23 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 483,60 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »