Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
022/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 230,86 € 23.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 570,56 € 23.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
02/2023 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 03.02.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
026/23 Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 136,38 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 262,07 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 446,89 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/23 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 909,60 € 26.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 55,56 € 27.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 364,19 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 235,10 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 935,05 € 31.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 709,67 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 159,82 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/23 Faktúra za plyn 1-2/2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 274,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 289,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/23 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »