Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
160/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 330,66 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
159/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
161/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 493,71 € 15.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
162/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 104,57 € 16.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
164/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 19.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
163/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,63 € 19.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
165/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,70 € 20.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
167/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 226,73 € 21.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
170/21 Faktúra za postele a rošty Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 21.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
166/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 245,62 € 21.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
168/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 231,07 € 21.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
169/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,77 € 22.07.2021 03.08.2021 Mária Hosová Faktúra
171/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 357,11 € 23.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
172/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
174/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 115,55 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
173/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 578,15 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
175/21 Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 332,32 € 27.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
176/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 310,42 € 28.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
177/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 215,25 € 29.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
181/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 441,60 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »