081/21 |
faktúra za Magio Internet 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
104/21 |
faktúra za Magio Internet 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
138/21 |
faktúra za Magio Internet 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
191/21 |
faktúra za Magio Internet 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
41,18 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
259/21 |
faktúra za Magio Internet 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
371/21 |
Faktúra za Magio Internet 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
095/21 |
Faktúra za mäso, maslo, rybu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
111,93 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
045/21 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,50 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
194/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
469,22 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
196/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
99,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
208/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
201,19 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
263/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-15,78 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
233/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
299,08 € |
24.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
276/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
206,99 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |