Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
096/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
103/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 61,28 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
095/21 Faktúra za mäso, maslo, rybu Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 111,93 € 26.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
093/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.05.2021 29.06.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/11/2021 Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 600,00 € 29.06.2021 30.06.2021 Objednávka
OBJ/12/2021 Objednávame si u Vás rozbor vody. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 144,00 € 29.06.2021 30.06.2021 Objednávka
122/21 Faktúra za TOREX valec- čistiaci. Škola v prírode Detský raj 00186759 interNETmania SK s.r.o. 50462164 71,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
121/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 192,56 € 22.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
119/21 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 185,69 € 16.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
124/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 24.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
167/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 226,73 € 21.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
155/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 396,74 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
158/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,64 € 13.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
160/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 330,66 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
159/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
154/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,73 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
153/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 35,98 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
127/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 181,40 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
143/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 68,28 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
133/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 211,16 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »