Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
464/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 547,12 € 07.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 171,76 € 23.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 184,83 € 02.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/011/22 Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 200,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
309/22 Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 186,35 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 60,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Objednávka
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/22 faktúra za esencie do sauny Škola v prírode Detský raj 00186759 UNICATO s.r.o. 46959254 96,09 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
042/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 641,43 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
060/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 286,46 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
109/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 320,01 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
108/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 294,48 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
160/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 27,87 € 28.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 331,74 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,99 € 09.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2022 Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 425,89 € 11.07.2022 15.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
294/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 360,22 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 180,06 € 23.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 486,17 € 21.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 290,48 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »