Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
504/22 Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 06.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/22 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,80 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 274,89 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 247,78 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 43,59 € 22.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 252,38 € 16.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 330,61 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
15/2022 Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 7 880,50 € 29.06.2022 01.07.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
261/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 386,60 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 436,23 € 16.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 342,04 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/22 Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 276,97 € 18.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 487,84 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 622,04 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »