Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
301/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,23 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
300/21 Faktúra za Magio Internet 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
357/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
356/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
355/21 Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
354/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
348/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 89,47 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
347/21 Faktúra za Magio Internet 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
378/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
377/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
372/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,50 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
036/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
037/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 91,67 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra