Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
303/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 89,38 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
302/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 3,24 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
288/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 29.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
287/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,56 € 29.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
331/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 2,97 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
325/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 71,47 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
324/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 6,48 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
336/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,58 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
335/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
271/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,41 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
270/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
269/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
268/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,61 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
260/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 88,31 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
259/21 faktúra za Magio Internet 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
313/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 73,61 € 11.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
310/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,91 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
309/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
308/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra