Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
137/25 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 22,07 € 04.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,51 € 04.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/25 Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 213,37 € 04.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/25 Faktúra za OptikNet 03/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 482,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 143,59 € 02.04.2025 12.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/5/25 Na základe cenovej ponuky č. 25 093 zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 930,00 € 01.04.2025 02.04.2025 Objednávka
127/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 251,09 € 01.04.2025 12.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 36,51 € 01.04.2025 12.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/25 Faktúra za plyn_domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 62,00 € 01.04.2025 25.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 01.04.2025 25.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 131,00 € 01.04.2025 25.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/6/25 Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja a olejového filtra v automobile Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 170,00 € 31.03.2025 05.04.2025 riaditeľ Objednávka
121/25 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.01.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/25 Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektr. zariadení/spotrebičov a wellness Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 803,39 € 31.03.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 31.03.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/25 Faktúra za zaškolenie údržbára_výťah Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 43,05 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 286,41 € 27.03.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,44 € 27.03.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »