Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
393/25 Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,42 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 287,36 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 157,39 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 279,94 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/25 Faktúra za služby pevnej siete 08/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,96 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/25 Faktúra za OptikNet 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 78,33 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 744,05 € 02.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 385,37 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 69,00 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 41,00 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 500,00 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 558,81 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/25 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/25 faktúra za PHM_Yeti, kosenie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 106,11 € 01.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2025 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 01.09.2025 20.09.2025 19.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »