Faktúra č. 326/23/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
  • IČO: 00162833
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 326/23/BV
  • Popis fakturovaného plnenia: Active Cleaner, sáčky 50ks - ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 183,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť