Faktúra č. 011/25/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
  • IČO: 00162833
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/25/BV
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: 858,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť