Faktúra č. 004/25/SF

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
  • IČO: 00162833
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 004/25/SF
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre zamestnancov školy
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť