10/2022/23 |
Zmluva číslo 10/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PhDr. Jozef Priščák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2022 |
|
30.04.2023 |
03.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
DFB/22/0260 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
revízia el.zariadenia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
kuchynské spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
436,80 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0075 |
Objednávame - ETA3172 fritéza -1ks/79,99, Sous Vide Flex 1 ks/*84,99, Foodlocker slim 1ks/52,99, fritéza Tristar FR-6937-1ks/74,99. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0259 |
soľ + servisné práce ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EZV spol. s.r.o. |
31703119 |
|
53,40 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
Výkon zodp.osoby 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0184 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
76,12 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,37 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,55 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0074 |
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, ŠH a Floriánke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0284 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,14 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0285 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,54 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0291 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,84 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0280 |
vyťahovanie OV vrátane likvidácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP KANAL s.r.o. |
46306056 |
|
157,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,42 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
316,81 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0283 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
34,13 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |