DFP/22/0297 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
30,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0296 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,79 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6303012573/34 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0295 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
354,01 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0294 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,09 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0293 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,12 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
led classic |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
3,50 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
pamäť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
40,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
plyn |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
17,40 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
prenos VÚC net 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
telefón PS 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,25 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
oprava bojlera v cvičnej kuchyni |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0077 |
Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/22/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
8,76 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
mobil O2 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,98 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |