Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0218 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 85,34 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFP/22/0333 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 23,46 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0216 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFP/22/0329 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,21 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0331 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 156,54 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0332 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,39 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0330 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 27,36 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0320 MAGMA IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0217 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,87 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
OV/22/0085 Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,92 € 15.12.2022 16.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0328 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 491,53 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0326 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 620,40 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFP/22/0327 deratizácia Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 125,53 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB/22/0317 servis horákov v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 396,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFS/22/0002 dáždniky s potlačou Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB/22/0316 Kurz prvej pomoci Hotelová akadémia Prešov 00162191 ÚzS SČK Prešov 00416231 40,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB/22/0318 stravné lístky Doxx Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 374,40 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0215 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,74 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFP/22/0324 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,83 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFP/22/0325 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,69 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »