DFJ/22/0218 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,34 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0333 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
23,46 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0216 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0329 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,21 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0331 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
156,54 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0332 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,39 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0330 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
27,36 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
MAGMA IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0217 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,87 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0085 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
620,40 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0327 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
125,53 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
servis horákov v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
396,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
dáždniky s potlačou |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
374,40 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0215 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,74 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0324 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,83 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0325 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,69 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |