Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0232/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 71,28 € 15.10.2024 19.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0233/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 34,32 € 15.10.2024 19.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0228/24 nové verzie MAGMA 4Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 19.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8031/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 135,73 € 10.10.2024 19.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0227/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 56,11 € 10.10.2024 19.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0226/24 inštalatérske práce Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Jozef Balabas VODA-UK-PLYN 11946598 161,56 € 09.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0222/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 09/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,95 € 08.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0223/24 VUCnet 09/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0224/24 Internet škola 09/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 08.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0225/24 prenájom nebytových priestorov 4Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Cirkevný zbor ECAV 31999239 8 750,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0211/24 poistenie majetku 01.10.2024 - 31.12.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 07.10.2024 10.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0218/24 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0219/24 vodné, stočné 3Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 569,50 € 07.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0220/24 vodné, stočné 3Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 172,51 € 07.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0221/24 vodné, stočné 3Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 219,84 € 07.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0217/24 MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0214/24 mobil 09/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 03.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0215/24 mobil 09/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,37 € 03.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0216/24 2x mobil 09/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 03.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0213/24 servisné práce 4Q 2024 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0212/24 servisná prehliadka Hyundai KK-463DB Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 AUTONOVA 31649513 262,54 € 03.10.2024 15.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0208/24 odber plynu 10/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0209/24 revízia učební (Gymn. POH) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stanislav Turcer ELEX - TURCER 10720766 117,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0210/24 za prevedené revízie el. zariadené a el. spotreb. s odstrán. závad Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stanislav Turcer ELEX - TURCER 10720766 4 881,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0203/24 servis a správa PC siete 09/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0201/24 výkon zodpovednej osoby za 10/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0205/24 inštalatérske práce Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Jozef Balabas VODA-UK-PLYN 11946598 342,01 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0204/24 Edukačný materiál (1) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 3 070,72 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0206/24 prevedené opravy el.osvetlenia Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Marcela Turcerová ELEX - TURCEROVÁ 35216735 1 459,42 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8029/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 48,57 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »