0297/22 |
Office 365 a Microsoft 365 pre zamestnancov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
1 154,88 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0293/22 |
utierky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Šurina TVS |
35291214 |
|
166,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0298/22 |
Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
18,97 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
041/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
137,60 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
040/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
150,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
039/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Šurina TVS |
35291214 |
|
166,35 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
8044/22 |
servisná prehliadka ORP, Bat., Inštalácia a test |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
137,60 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0292/22 |
tonery - renovácia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
150,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
042/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
|
300,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0291/22 |
vodné, stočné 4Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
524,93 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0290/22 |
vodné, stočné 4Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
128,28 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0289/22 |
vodné, stočné 4Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
264,43 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0288/22 |
vyúčtovanie plynu 1.7. - 24.11.2022 - preplatok - opravná fa 8400098518 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 615,38 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0284/22 |
Tonery KMI Bizub |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
525,48 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0283/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,98 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0287/22 |
Internet škola 11/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0286/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 11/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,22 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0285/22 |
VUCnet 11/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8043/22 |
poháre, miešadlo, sáčky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
69,53 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0282/22 |
servis a správa PC siete 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |