Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0022 Fa- spotreba elektrickej energie ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 273,30 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0021 Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 628,99 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0024 spotreba plynu ŠI 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0023 SANET- členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0026 Fa- nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 766,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0027 Fa- pevná linka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 08.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0028 FA - internet prístup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0029 čistiace potreby nákup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 9,65 € 09.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0030 Fa za služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0032 Katanová - BOZP 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0031 FA O2- mesačný paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0033 HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 180,40 € 01.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0034 FA-oprava výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 67,20 € 02.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0036 GDPR 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0039 FA - spotreba vody Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 450,60 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0038 spotreba vody - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 472,92 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »