DFB/21/0080 |
BOZP 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
BOZP 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
BOZP 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
26.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
BOZP 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
BOZP 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
čistenie odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
116,64 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
27,70 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0262 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
dátové lužby 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
dátové služby 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
dátové služby 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0237 |
dátové služby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
dátové služby 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
dátové služby 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
dátové služby 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |