Faktúra č. DFS/25/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov na trase Prešov - Malý Lipník - teambuildingová aktivita
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0011
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0011 Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov v dňoch 3.-4.7.2025 na trase Prešov - Malý Lipník a späť. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 0,00 € 04.06.2025 05.06.2025 Objednávka
Tlačiť