Faktúra č. DFS/25/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava počas teambuldingovej aktivity v dňoch od 3.7. - 4. 7. 2025
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 1 976,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0012
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0012 Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy ubytovanie a podanie stravy v dňoch 3.-4.7. 2025. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Ján Koneval 14312590 0,00 € 04.06.2025 05.06.2025 Objednávka
Tlačiť