Faktúra č. DFS/24/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava pre zamestnancov školy
  • Dátum doručenia: 30.08.2024
  • Celková hodnota: 1 374,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0009
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0009 Objednávame si u Vás pre zamestnancov SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov ubytovanie z 27.8/28.8.2024 a podanie stravy: 27.8.2024 - obed a večera, 28.8.2024 raňajky a obed. Počet účastníkov oznámime vopred telefonicky. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 12.06.2024 13.06.2024 Objednávka
Tlačiť