Faktúra č. DFS/22/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby na trase Prešov - Snina , TEAMBULDING
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 570,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0013
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0013 Objednávame si u Vás dopravu na prevoz zamestnancov SPŠ stavebná dňa 30.8.2022 na trase Prešov - Snina. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 SIMPO DOPRAVA s. r. o. 50447980 0,00 € 25.08.2022 25.08.2022 Objednávka
Tlačiť