Faktúra č. DFS/21/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy na pracovnej porade
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 683,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0040
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0040 Objednávame u Vás zabezpečenie obeda na pracovnú poradu dňa 21. 12. 2021. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 U Richtára, s.r.o. Prešov 36483583 0,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Objednávka
Tlačiť