Faktúra č. DFS/21/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: príplatok k strave zo SF za mesiac 04/2021
  • Dátum doručenia: 13.05.2021
  • Celková hodnota: 49,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2019/DOZ
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2019/DOZ Zmluva o poskytovaní stravovania Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17017882 Iné 0,00 € 30.08.2019 30.08.2019 Ing.Jozef Tumidalský Zmluva
Tlačiť