Faktúra č. DFS/18/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s pobytom - športový deň v Škole v prírode "Detský raj " Tatranská Lesná
  • Dátum doručenia: 03.09.2018
  • Celková hodnota: 525,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0007
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0007 Objednávame u Vás služby spojené s pobytom z 28./29. 8. 2018. Cena bude vypočítaná podľa skutočného počtu osôb ubytovaných v zariadení. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 20.06.2018 21.06.2018 Objednávka
Tlačiť