Faktúra č. DFB/26/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.09.2026
  • Celková hodnota: 2 305,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/26/0019
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/26/0019 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v celkovej hodnote 2305,94 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 HygArt s.r.o. 51447878 0,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Objednávka
Tlačiť