Faktúra č. DFB/25/0181

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plošiny do suterénu
  • Dátum doručenia: 22.12.2025
  • Celková hodnota: 9 531,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0044
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0044 Objednávame si u Vás "Oprava plošiny do suterénu SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov" v sume 9 531,27 € s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 FIKOMA spol. s r.o. 46972226 0,00 € 15.12.2025 16.12.2025 Objednávka
Tlačiť