Faktúra č. DFB/25/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota: 738,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0037
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0037 Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie chaty Alpinka Domaša a revíziu bleskozvodov budovy SPŠ stavebnej, Plzenská 10 Prešov a chaty Alpínka Domaša v ceskovej sume 738,00 € s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT 40404609 0,00 € 08.12.2025 09.12.2025 Objednávka
Tlačiť