Faktúra č. DFB/25/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
  • Dátum doručenia: 28.07.2025
  • Celková hodnota: 392,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0019
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0019 Objednávame si u Vás: List bianco s vodotlačou - na výšku - 600 ks 522 Katalógový list žiaka strednej školy - príloha - 15 ks Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 07.07.2025 08.07.2025 Objednávka
Tlačiť