Faktúra č. DFB/25/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0053
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0007
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/25/0007 | Objednávame si u Vás tonery: Canon CRG 737 - 2 ks Canon CRG 719 - 5 ks Canon 057H - 1 ks HP CE264X Black - 1 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka |