Faktúra č. DFB/25/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0007
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0007 Objednávame si u Vás tonery: Canon CRG 737 - 2 ks Canon CRG 719 - 5 ks Canon 057H - 1 ks HP CE264X Black - 1 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Objednávka
Tlačiť