Faktúra č. DFB/25/0046

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0046
  • Popis fakturovaného plnenia: športový deň - Deň učiteľov
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 775,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0006
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0006 Objednávame si športoviská a občerstvenie dňa 26.3.2025. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Lineas. s.r.o. 31692923 0,00 € 21.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť