Faktúra č. DFB/25/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 450,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0003
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0003 Objednávame si u Vás opravu dvoch kotlov v kotolni SPŠ stavebnej Plzenská 10, Prešov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 0,00 € 10.03.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť