Faktúra č. DFB/24/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
  • Dátum doručenia: 19.08.2024
  • Celková hodnota: 55,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0012
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0012 Objednávame si u Vás školské tlačivá na rok 20254/2025 podľa priloženého zoznamu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 02.07.2024 03.07.2024 Objednávka
Tlačiť