Faktúra č. DFB/24/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: strava a ubytovanie v zariadení počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov škôl PSK
  • Dátum doručenia: 17.04.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0007
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0007 Objednávame si u Vás ubytovanie zo 16./17. apríla 2024 a stravu pre p. Annu Gecikovú počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov škôl PSK. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 10.04.2024 11.04.2024 Objednávka
Tlačiť