Faktúra č. DFB/24/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: strava a ubytovanie v zariadení počas porady riaditeľov stredných škôl v termíne 04. -05.04.2024
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0006
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0006 Objednávame si u Vás ubytovanie zo 4/5 apríla 2024 a stravu pre Mgr. Stanislava Kolpaka,riaditeľa školy počas porady riaditeľov škôl PSK. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Objednávka
Tlačiť