Faktúra č. DFB/23/0200

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarní
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 582,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0048
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0048 Objednávame u Vás servis tlačiarní. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Objednávka
Tlačiť