Faktúra č. DFB/23/0192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov na trase Prešov - Nowy Sacz (PL ), SF
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 452,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0023 Objednávame u Vás prepravu pracovníkov SPŠ stavebnej dňa 15. 12. 2023. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Denis Szentesi EL-DE trans 45371521 0,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Objednávka
Tlačiť