Faktúra č. DFB/23/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: repas batériií a nabíjačky
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 496,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0025 Objednávame si u Vás: 1. repas batérií 2 ks 2. Nabíjačka - 1 ks Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 SURVEYE, s.r.o. 47619651 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Objednávka
Tlačiť