Faktúra č. DFB/23/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0024
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0024 Objednávame si u Vás deratizačné služby v objekte SPŠ stavebnej. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 DLC s.r.o. 45901872 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Objednávka
Tlačiť